Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

৬নং সান্দিকেনা ইউনিয়ন পরিষদ, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা, অর্থ বৎসরঃ ২০১২-১৩ ইং

 

প্রাপ্তি

পরবর্তী বৎসরের বাজেট2013-14

চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট2012-13

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা)

2011-12

ক)নিজস্ব উৎস

 

    ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস

১। বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর

          বকেয়া

২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর

৩। বিনোদন কর

    ক) সিনেমার উপর কর

    খ) যাত্রা, নাটক ও বিনোদন অনুষ্ঠানের কর

৪। জন্ম নিবন্ধন

৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

    ক) ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

    খ) ফেরী-ঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

    গ) জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৬। মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স ফি

৮। সম্পাত্তি হতে আয়

9। খোঁয়ার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

১।  উন্নয়ন খাত

ক) কৃষি

খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালী

গ) রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত

ঘ) গৃহ নির্মাণ/মেরামত

ঙ) শিক্ষা

চ) জনসচেতনা মূলক প্রচারনা

২।  সংস্থাপন

ক)  চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাবৃন্দের ভাতা

          ঐ বকেয়া

খ)  সচিব, দফাদার, চৌকিদার বৃন্দের ভাতা

৩।  অন্যান্য

ক) ভূমি হস্তান্তর কর

 

গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

১) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক টাকা

৩) অন্যান্য  

 

 

   ৪,১৫,৩৫০/-

৮,৫০,০০০/-

   ৩০,০০০/-

 

 

 

   ৮,০০০/-

   ৫,০০০/-

  ৫০,০০০/-

 

 

   ১০,০০০/-

 

   ২,০০০/-

 

  ৪,৫০,০০০/-

  ৪,৭৫,০০০/-

  ২,৫০,০০০/-

 

 ১,১০,০০০/-

     ২৫,০০০/-

 

 

  ৩,৩০,০০০/-

   ১,৯৭,৩১৩/-

   ৪,৪৮,০৬০/-

২০,০০০/-

    ২,০০,০০০/-

 

 

 

 

 

   ৪,১৫,৩৫০/-

৯,২০,০০০/-

   ২০,০০০/-

 

 

 

   ৪,০০০/-

   ৫,০০০/-

  ৫০,০০০/-

 

 

   ৮,০০০/-

 

   ২,০০০/-

 

  ৪,৪০,০০০/-

  ৪,২০,০০০/-

  ১,২০,০০০/-

 

 ১,৪৩,২২৯/-

     ২৫,০০০/-

 

 

  ৩,৩০,০০০/-

   ১,৩৮,৬০০/-

   ৪,৩৯,৯২০/-

 

    ১,৫০,০০০/-

 

 

      ১৫,০০০/-

৫,০০০/-

 

 

১,০৭,৭৬০/-

 

২৩,০৫০/-

 

 

 

৪,৭০০/-

 

১০,০৩৮/-

 

 

 

 

 

 

 

৬,৮১,২০৪/-

২,৪৪,০০০/-

 

 

 

 

 

 

 

 

১,০৪,৭৩১/-

 

৯০,০০০/-

 

 

 

 

 

                                              সর্বমোট

৩৮,৭৫,৭২৩/-

৩৬,৫১,০৯৯/-

12,65,483/-

 

 

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট201৩-1৪

চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট201২-1৩

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা)

201১-1২

ক)  রাজস্ব

    সংস্থাপন

    ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাবৃন্দের ভাতা

                      ঐ বকেয়া

    খ) সচিব, দফাদার, চৌকিদার বৃন্দের ভাতা

    গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়

    ঘ) আনুসাংগিক

         ১)  ষ্টেশনারী

         ২) পত্রিকা

         ৩) বিদ্যুৎ

         ৪) বিবিধ

         ৫) জ্বালানী খরচ

 

খ)  উন্নয়ন

     তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উন্নয়ন

 

    পূর্ব কাজ

 

ক)  কৃষি প্রকল্প

খ)  স্বাস্থ্য ও পয়ৎপ্রনালী

গ)  রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত

ঘ)  গৃহ নির্মাণ / মেরামত

ঙ)  শিক্ষা

চ)  প্রচারনা

ছ)  সাঁকো তৈরী

জ)   বৃক্ষরোপন

ঝ)  আসবাব পত্র

ঞ)  ক্রীড়া

 

গ) অন্যান্য

 

ক) আপ্যায়ন ও মিটিং খরচ

খ)  নিরীক্ষা ব্যায়

গ)  অন্যান্য

 

 

৩,৩০,০০০/-

১,৯৭,৩১৩/-

৪,৪৮,০৬০/-

১,৮৯,৮০২/-

 

৩৫,০০০/-

৩,৫০০/-

১২,০০০/-

৫০,০০০/-

১০,০০০/-

 

 

 

১,৪৯,৮৭২/-

 

 

৪,০০,০০০/-

৪,৭৫,০০০/-

৩,০০,০০০/-

১,৮৭,২০০/-

২,১০,০০০/-

২৫,০০০/-

৩০,০০০/-

২০,০০০/-

২,৫০,০০০/-

১,৫০,০০০/-

 

 

 

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

২০,০০০/-

 

 

৩,৩০,০০০/-

১,৩৮,৬০০/-

৪,৩৯,৯২০/-

২,৯০,০০০/-

 

৩০,০০০/-

৩,৫০০/-

১৫,০০০/-

৩৫,০০০/-

৮,০০০/-

 

 

 

১,৫০,০০০/-

 

 

৪,৪০,০০০/-

৪,২০,০০০/-

১,৭০,০০০/-

২,৯৩,৫৯২/-

১,৪৩,২২৯/-

২৫,০০০/-

৩০,০০০/-

২০,০০০/-

২,০০,০০০/-

১,২০,০০০/-

 

 

 

১৫,০০০/-

২০,০০০/-

১০,০০০/-

 

 

২,৫২,০০০/-

 

৩,১২,৬০৪/-

২০,৯৬১/-

 

১২,৭৪৮/-

৩,২২২/-

 

 

৬,৭৯০/-

 

 

 

১,০৪,৭৩১/-

 

 

৬,৮১,২০৪/-

২,৪৪,০০০/-

৫৮,৭১৫/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯,৬৬১/-

 

৪,৩৫৫/-

 

                                                    মোট

                                               উদ্ধৃত

৩৫,৫২,৭৪৭/-

৩,২২,৯৭৬/-

৩৩,৪৬,৮৪১/-

 

17,10,991/-

                                                  সর্বমোট

৩৮,৭৫,৭২৩/-